2017年度网络博彩平台部门预算 |
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一、网络博彩平台概况
(一)主要工作职责
(1)贯彻执行国家、省有关科技创新、防震减灾、专利工作的方针政策和法律法规规章,起草有关地方性法规、规章草案和政策措施,并组织实施和监督检查。
(2)牵头拟定并组织实施全市中长期科技发展规划和年度工作计划;负责组织申报和实施国家、省各类科技计划。
(3)牵头拟定并组织实施全市科技创新体系建设规划和促进科技创新的政策措施,推进区域科技创新体系、科技创新平台建设和科技资源共享,会同有关部门推进创新型城市建设;统筹提出科技体制改的政策措施及建议,推进科技体制改革工作。
(4)会同有关部门拟定高新技术发展及产业化政策措施,指导高新技术产业开发区(园区)、特色产业基地、科技企业孵化器、众创空间等各类科技创新平台建设和管理,培育和发展高新技术企业、科技型中小企业和具有引领性的科技型龙头企业。
(5)负责拟定和实施科技促进工业、农业、服务业等发展的政策措施;拟定促进社会事业科技进步的政策措施,促进以可持续发展和改善民生为重点的社会建设。
(6)拟定并组织实施促进国内国际科技创新合作交流的政策措施;牵头拟定促进产学研结合和科技成果推广的相关政策,负责推进与科研院所、高等院校的产学研合作和协同创新,促进科技成果转化、产业化和推广应用;会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。
(7)负责全市防震减灾工作。承担市防震减灾工作领导小组办事机构和市抗震救灾指挥部办公室的职责。
(8)负责全市知识产权管理工作。拟定并组织实施全市专利等相关知识产权政策措施,推进知识产权工作体系建设;负责全市专利行政执法和相关知识产权保护及专利中介服务机构的管理工作。
(9)拟定促进全市科技服务业发展的政策措施,推进科技服务体系建设和科技信息工作;负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理;促进科技与金融结合;指导科研机构、民营科技企业发展;协调、组织全市科普工作。
(10)会同有关部门提出科技创新投入及优化科技资源配置的政策措施及建议;负责提出市本级科技经费预决算建议,并对经费使用进行监督管理。
(11)负责科技成果管理和科学技术奖励评审的组织工作;会同有关部门拟定科技创新人才队伍建设规划和政策措施,协同做好科技创新人才的引进、培养。承担市国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。
(12)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,网络博彩平台部门预算包括:局本级预算、局属网络博彩平台专利执法支队、网络赌博地震测防中心和局属嘉兴科技创业服务中心预算。
二、网络赌博2017年部门预算安排情况说明
(一)关于网络赌博2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,网络赌博所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、政府专项资金补助收入、当年纳入专户管理收入、事业收入(单位留用)、经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、以前年度结余资金收入、用事业基金弥补收支差额;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出等。网络赌博2017年收支总预算 2833.25万元。
(二)关于网络赌博局2017年收入预算情况说明
网络赌博2017年收入预算2833.25万元,其中:一般公共预算收入1711.01万元,占60.39%;其他收入1122.24万元,占39.61%。
(三)关于网络博彩平台2017年支出预算情况说明
网络赌博2017年支出预算2833.25万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出110.99万元、科学技术支出2389.68、社会保障和就业支出222.80万元、国土海洋气象等支出49.04万元、住房保障支出60.74万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出715.97万元,日常公用支出127.47万元,项目支出910.16万元,经营支出1079.65万元。
(四)关于网络博彩平台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
网络赌博2017年财政拨款收支总预算1711.01万元。包括:一般公共预算收入1711.01万元。
(五)关于网络博彩平台2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
网络博彩平台2017年一般公共预算收入1711.01万元,比2016年执行数减少23.67万元,主要是2016年举行全市科技创新大会,发放十大创新成果奖奖励经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出74.96万元,占4.38%;科学技术支出1310.03万元,占76.56%;社会保障和就业支出222.80万元,占13.02%;国土海洋气象等支出42.48万元,占2.48%;住房保障支出60.74万元,占3.55%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务/知识产权事务/行政运行74.36万元,主要用于专利执法支队的人员工资及日常的办公经费。
(2)一般公共服务/知识产权事务/一般行政管理事务0.6万元,主要用于专利执法支队的未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)科学技术支出/科学技术管理事务/行政运行381.73万元,用于网络博彩平台的人员工资及日常的办公经费。
(4)科学技术支出/科学技术管理事务/一般行政管理事务237.55万元,用于局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。
(5)科学技术支出/技术研究与开发/应用技术研究与开发117.20万元,用于省级项目的经费安排。
(6)科学技术支出/科学条件与服务/其他科学条件与服务支出500万元,用于2016年度网络博彩平台科技创新大会“十大创新成果奖”的奖励经费。
(7)科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出73.55万元,用于局下属单位嘉兴科技创业服务中心人员工资及日常的办公经费。
(8)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休141.81万元,用于局本级及专利执法支队退休人员经费。
(9)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出57.85万元,用于局本级及专利执法支队退休人员的养老保险缴费。
(10)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出23.14万元,用于退休人员的年金缴费。
(11)国土海洋气象等支出/地震事务/地震事业机构30.26万元,用于局下属单位地震测防中心的人员工资及日常的办公经费。
(12)国土海洋气象等支出/地震事务/其他地震事务支出12.22万元,用于地震台站的日常维护费。
(13)住房保障支出/住房改革支出/住房公积金60.74万元,用于网络博彩平台本级及下属各单位在职人员的住房公积金。
(六)关于网络博彩平台2017年一般公共预算基本支出情况说明
网络博彩平台2017年一般公共预算基本支出843.44万元,其中:人员经费715.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费127.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于网络赌博2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用:我市因公出国(境)经费实行归口管理、统筹安排,部门不再安排预算。
2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算34.88万元,比上年执行数增长412.18%。主要用于接待外地的大院名校、科研机构及海外的科研机构、创新创业人才等支出。增加的主要原因是今年是我市创建省全面创新改革试验区的关键之年和省全面接轨上海示范区的开局之年,需要进一步加强与先进地区的信息互通,人才交流,特别是与上海方面的创新资源要素的对接和流动。
3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算2.61万元,比上年执行数下降73.29 %。其中,公务用车运行维护费支出2.61万元,主要用于科创园区招商引资及公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是行政机关已实行公车改革。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年网络博彩平台本级1家行政单位以及网络赌博专利执法支队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算712.99万元。
2.政府采购情况
2017年网络赌博所属预算单位政府采购预算总额46.38万元,其中:政府采购货物预算41.01万元、政府采购服务预算5.37万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,网络博彩平台所属各预算单位共有车辆1辆,其中,应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车 辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。网络赌博系统固定资产1870.22万元,其中:房屋1070.2万元,车辆24.3万元,其他固定资产775.72万元。
2017年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。
4.绩效目标设置情况
2017年网络赌博项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出867.57万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.当年纳入专户管理的收入:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入(单位留用):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.以前年度结余资金收入:指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
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